Sayfa 3 Toplam 13 Sayfadan BirinciBirinci 12345 ... SonuncuSonuncu
Toplam 126 adet sonuctan sayfa basi 21 ile 30 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: C- MATRAH VE KDV ARTIRIMI

  1. #21
    Kıdemli Üye
    Üyelik tarihi
    21.Şubat.2011
    Nereden
    SMMM
    Mesajlar
    102
    sayın saıd9200'e
    o dönemde mal alım ve satımı yoktur. yani hesaplanan kdv olmadığı gibi 600 ve 153 nolu hesaplardabir hareket yok beyanlar 0 matrahla verilmiş o nedenle artırıma grek yok dedim.

  2. #22
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    21.Mart.2011
    Nereden
    MEMUR
    Mesajlar
    1
    TOPLAM HESAPLANAN KDV DEN TECİL EDİLEN KDV ÇIKARTILIP, BULUNAN MATRAH OLACAK.ÖRNEĞİN,200.000 TL. HSP.KDV,TECİL EDİELN KDV 50.000 TL.OLSUN KALN 150.000 TL NİN 2008 YILINI BAZ ALIRSAK KDV ARTTIRIM ORANI %2 İDİ.150.000*0.02:3000 TL BULUNUR.ANCAK BURADA KIYAS DEVREYE GİRER,BU YIL İÇİN KV VEYA GV YÖNÜYLE MATRAH ARTTIRIMI ZORUNLU.BU DA 50.000 TL OLSUN.50000*0,18:9000 TL.BULUNUR.KIYASLA 9000 TL ARTIŞ YAPILMALI ......SLM.

  3. #23
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    20.Kasım.2009
    Nereden
    muhasebe
    Mesajlar
    3
    <h1>RESMİ OLMAYAN SATIŞLAR
    </h1>
    ARKADAŞLAR MERHABA ÇALIŞMIŞ OLDUĞUM FİRMANIN RESMİ OLMAYAN SATIŞLARINDA OLAN BİR GELİR ELDE ETMİŞTİR.BUNUNLA İLGİLİ 2010 YILI İÇİN PİŞMANLIK VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM BU KONUY ALAKALI YENİ ÇIKAN TORBA YASADAN NASIL YARARLANIRIM
    YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER


  4. #24
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    31.Aralık.2009
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    8,348


    eksik gösterilmiş satışlar varsa 2010 aralık ayına kadar olan dönemleri pişmanlıkla beyan edebilirsiniz

  5. #25
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Mart.2008
    Nereden
    Konya
    Mesajlar
    1,167
    Matrah artırımı bildirimini onaylarken ONAY mı? ÖZEL ONAY mı? seçilecek????
    SMMM Aziz ERSOY

  6. #26
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Mart.2008
    Nereden
    Konya
    Mesajlar
    1,167
    ÖZEL ONAYMIŞ teşekkürler
    SMMM Aziz ERSOY

  7. #27
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    21.Haziran.2006
    Mesajlar
    568
    özel onay ve 6111 seçilecek.

  8. #28
    Kıdemli Üye
    Üyelik tarihi
    30.Temmuz.2010
    Mesajlar
    156
    Arkadaslar adı ortaklık ve kollektif sti. Ortakları için matrah arttırımını her orta adına ayrı ayrımı başvurmak gerekiyor. İstemeyen ortak için.başvurulmasa durum ne olur.

  9. #29
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    31.Aralık.2009
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    8,348
    Alıntı stj Nickli Üyeden Alıntı
    Arkadaslar adı ortaklık ve kollektif sti. Ortakları için matrah arttırımını her orta adına ayrı ayrımı başvurmak gerekiyor. İstemeyen ortak için.başvurulmasa durum ne olur.
    KDV ve stopaj yöününden ortaklık adına gelir v. yönünden ortaklar adına aynen beyanname verildiği şekilde başvuru yapılacak Edited by: DUMANLI

  10. #30
    Merhaba Arkadaşlar
    KDV artırımı ile ilgili bir sorun var çözümünü bilen varmı? acaba
    Soru:
    Mükellef 2006 yılında tam faaliyette ancak 10 aylık dönemde KDV1 beyannamelerini vermiş ve 2 aylık dönem için hiç beyanname vermemiş. Bu mükellef aynı zamanda vermiş olduğu beyannamelerinde İstisna kapsamına giren satışlarda gerçekleştirmiş. 10 aylık verdiği beyannamelerdeki hesaplanan KDV tutarları 100.000 TL bir yıla iblağ edildiğinde hesaplanan KDV 120.000 TL oluyor. İblağ edilerek verilecek beyannameye göre KDV artırım vergisi 120.000 X % 3 = 3.600 TL oluyor (EK:11 formu ile)
    Bu Mükellefin Kurumlar Vergisi Matrahı 50.000 TL (EK:13 Formu) Bu forma Göre Hesaplanan
    KDV Tutarı 100.000 Artırılan vergi Tutarı 3.000 TL bu mükellef için istisna kapsamındaki işlerinden Dolayı EK:13 formu ile verirsek artırım tutarı 50.000 X % 18 = 9.000 TL oluyor
    mükellef hangi form ile 2006 Yılı için KDV artırımında bulunacak. ?
    Devam ediyoruz;
    Tam Terside olabilir Kurumlar Vergisi Matrahı : 10.000 TL Olduğunda 10.000 X % 18 = 1.800 TL oluyor. Diğeri Beyanname verilen aylara göre ise 100.000 X % 3 = 3.000 TL oluyor
    mükellef hangi form ile 2006 Yılı için KDV artırımında bulunacak. ?

    Bugün 444 0 435 ten Gelir İdaresini aradım oradaki görevliler de bu soruya cevap veremediler Pazartesi tekrar arayın dediler. Böyle bir problemle karşılaşan ve cevap alabilen varsa lütfedip yazarmı acaba

    Arkadaşlar Yukarıdaki örneğe göre BDP hatalı çıktı.
    Gelirler İdaresinden BDY yi yazan arkadaşlarla görüştüm. BDP dedüzeltme yapıp güncelleme yayınlayacaklar. En geç 30 Mart ta Güncellemeyi çıkarırız dediler.

    İstisnalı KDV beyannamesini dolduranalr dikakt etsin.Edited by: zekiyılmaz

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •