Merhaba Arkadaşlar...

İlk önce herkezin Ramazan Bayramını Kutlar, Sevdikleri ile nice bayramlar dilerim....

Kıbrıs'a hizmet ihracı yaptık ve ağustos ayında faturasını kestik. Faturamızın üzerinede KDV kanunun 11/1-a maddesi uyarınca KDV'den istisnadır şeklindeki şerhimizi yazdık. Faturamızı EURO olarak kestik. Muhasebe kaydınıda
............................/...............................
120 xxxx
601 xxxx
.........................../...............................

şeklinde yaptım. KDV 'den muaf olduğundan KDV beyannamesinde Tablo 8 de tam istisna kısmında göstereceğim...Fakat KDV den muaf olduğu için yüklenilen KDV olmayacak..
Bu yaptığım işlemde yanlışlık yada hata varmıdır ?