sayın yanarım 21 sizin bahse konu satışınız ihraç kayıtlı mı? yoksa direkt ihracat mı?
yolcyu beraberindeki fatura ile ilgili ise hiç bir bilgim yok.. ama diger konularda yardımcı olmaya çalışırım
yolcu beraberinde bir satış söz konusu ise
1-özel fatura ile (tax free ) kdv hesaplanıp beyan ediliyor
2-yolcu yurt dışına çıkarken aracı kurumda faturada belirtile tutarda kdv yi iade alıyor
3-aracı fima faturayı kesen firmadan ödediği tutar+ komisyon u talep ediyor
4-firma beyan ettiği kdv ve araçı kuruma ödediği kdv nedeniyle mükerre ödediği 2 kdv yi icmal raporunun ödendiği tarihte iade veya mahsup telep edebiliyor beyannamede iade göstrerek tabii
SMMM Önder YAMAN
sayın yanarım 21 sizin bahse konu satışınız ihraç kayıtlı mı? yoksa direkt ihracat mı?
yolcyu beraberindeki fatura ile ilgili ise hiç bir bilgim yok.. ama diger konularda yardımcı olmaya çalışırım
ya sadece 8 aya ait malzeme ihraç etmiş bulunmaktadır.(demir saç vb)
arkadaaşlar bu ihracaat konusunda şirket yurt dışına şube açtığında türkiyedeki vergi dairesine bildirim yapması gerekirmi sizce
yeni üye
ihracat beyannamesi ile mi? yani ihracat beyannamesinde firmanın adı ihraç eden kısmında yazıyor mu? yani direkt ihracat mı? ayrıcaimalatçı mı? sanayi sicil belgesi var mı? bunları tam bilmeden izah etmek zor..
İHRAÇAT VERGİSİ ÖZEL MATRAH TABİBİ
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 74 VE 61 SERİ NOLU TEBLİĞDE BİLGİLER VAR.ÖZEL FATURALI İHRACATTA; FATURA KESİLDİĞİ AY KESİLEN FATURANIN KDV SİNİ KDV BEYANINDA 24.SATIRDA ÖDÜYORSUN.3AY İÇİNDE DÖVİZİN YURT İÇİNE GELDİĞİNE DAİR ÇALIŞILAN BANKADAN DÖVİZ ALIM BELGESİ ALIYORSUNUZ(DAB).DAB LARI SIKI TAKİP ETMEK GEREKİYOR.NE KADAR ERKEN GELİRSE O KADAR ÇABUK İADE İSTERSİNİZ.GELEN DAB TAKİ DÖVİZİN KDVSİNİ BEYANNAMEDE 36.SATIRDA İNDİRİM KONUSU YAPARKEN BU FATURAYA İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV,DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERDE İSTENİR VE 40.SATIRDA GÖSTERİLİR.
Direkt ihracat yaptı iseniz.gümrük beyannamesinde döviz kuru yazar .döviz kuru ile faturadaki tutarı çarpıp matrahı bulursunuz.KDV Beyannamesinde bu matrah tam istisna kapsamına giren işlemler bölümüne yazılır.yüklenilen kdv bölümüne istenilecek iade tutarı yazılır.iade istenmezse 0,00 yazarsınız.muhasebe kaydını arkadaşlar zaten vermiş.kolay gelsin.
Biber Nickli Üyeden Alıntı
MÜKELLEFİM KENDİSİ İHRAÇATI BİZAT YAPMIŞ BULUNMAKTADIR.
BENİM KAFAMA TAKILAN
1-İMALATÇI FİRMALARDAN ALDIĞIMIZ FATURALARI NASIL İŞLİCEZ
2-BİZİN İHRAÇ ETMİŞ OLDUGUMUZ RAKAM 38.084,31$ KUR: 1.495,50 YAPMAM GEREKEN İŞLEM NEDİR
3-MALİYE HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEME GEREK VARMIDIR.
4-7 AYDA KESİLEN BİR FATURA (İHRAÇAT FATURASI) NORMAL FATURA OLAR İŞLENMİŞ NASIL BİR DÜZELTME İŞLEMİ YAPA BİLİR
YA ARKADAŞLAR ACİL CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM...
[img]smileys/smiley20.gif[/img]Hakan Temurer Nickli Üyeden Alıntı
[b]Ferhat Sertel
Smmm[b]
***Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette....! Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterlidir.***