pardonYANARIM21 Nickli Üyeden Alıntı
soruda tezatlık mı var ben mi anlayamadım
YURTDIŞINA KESİN FATURA KDV TABİBİ VE MUHASEBE KAYDI NASIL YAPACAZ KISA BİLGİ VERİRSENİZ SENİRİM. KDV KISMINA İHRACAT DİYE GECİLMİŞ Edited by: YANARIM21
pardonYANARIM21 Nickli Üyeden Alıntı
soruda tezatlık mı var ben mi anlayamadım
İyi olmak bu dünyada çözüm değil.
sanırım tabi mi? demek istemiş. ihracatın nasıl gerçekleşmiş? gümrük beyannamesiylemi yoksa özel faturaylamı??
İbrahim Ethem KAPLAN
özel fatura ile mükellefim kesmiş bulunmakta
özel faturalarda kdv yient ahsil edilmemekte firma taradından.
yolcu beraberi işlemde yine çıkış gümrüğünden işlem yapılmakta ve o şekilde iadesini alabilmektesiniz.
büroda bu tür bir defterimiz var idi ama bu işlemlerle diğer arkadaşım ilgileniyor idi. çok detaylı bilgim bulunmamakta
İyi olmak bu dünyada çözüm değil.
--------------/ ------------------
192..............80(B)
120..........1000(B)
601............1000(A)
391............ 80(A)
kdv beyannamesinde rakamın fatura keselin gün kurunu bulup tl cevirip özel matrah kısmına atacaz
eğer ihraç kayıtlı kesilmişse mutlaka fatura üzerine firma eğerimalatçı ise"FATURA MUHTEVİYATI ÜRÜN 3065 S.KDV KANUNUNUN 11/1-c MADDESİNE İSTİNADEN İHRAÇ KAYITLI VERİLDİĞİNDEN DOLAYI KDV'Sİ TAHSİL EDİLMEMEMİŞTİR." (örnek) ibaresi düşülerek fatura kesilir ve kdv kısmı her fatura gibi normal yüzdesi üzerinden kesilir.
muhasebe kaydı yukarıda hakan beyin yazdığı şekildedir..
ancak direkt beyanname ile ihracat ise yine türkçe fatura kesiliyor ve kdv siz kesiliyor fatura;
muh.kaydı ise;
120...... 1000 (B)
601..........1000 (A)
şeklinde oluyor.
ya tamam anladımdı matrah dedigimz kısmı kdv beyannamesinde göstermicezmi
göstereceksek rakamın kdv hangi sutunuda gösterecez
ihtarac olarak yapılan fatura kdv1 gösterilmiyormuuuuuu