-
ARKADAŞLAR HERKESE SELAMLAR.
LTD ŞTİ MÜŞTERİMİZ PTT BANK DÜZENLENE İŞİ OLARAK KESMİŞ OLDUĞU AĞUSTOS AYI FATURASINDA DURUM ŞÖYLE;
17.250.00.- İŞİN TUTARI
3.105.00.- % 18 KDV
20.355.00.-YEKÜN TOPLAM
ANCAK FATURANIN ORTASINA KDV TEVKİFATI % 3 = 517.50.-TL YAZILMIŞTIR.
NE YAPMAMIZ GEREKİR .MÜŞTERİMİZE 517,50 TL EKSİK ÖDENMİŞTİR.
KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEK VE MUHASEBE KAYDI NASIL YAPILACAK.
KAFAM KARIŞTI YARDIMCI OLURSANIN SEVİNİRİM.
Edited by: antalyalı
-
-
Benzer konu.<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
https://www.mustafagulsen.com/forum/forum_posts.asp?TID=53741
-
ÜSTAD VERDİĞİNİZ LİNK İÇİN TEŞEKKÜRLER AMA YİNE DE TEREDDÜTÜM VAR.İŞİ YAPAN YANİ FATURAYI KESEN FİRMA BİZİM MÜŞTERİMİZ;
ÖYLEYSE BİZİM FATURAMIZIN KAYDI ŞÖYLE OLMALI
120.01 19,837.50.-
600.01 17.250,00.TL
391.01 2.587,50.-TL
Tutar 17.250
<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><?: PREFIX = O /><O:P></O:P>
Kdv(%18) 3.105.<O:P></O:P>
Toplam 20.335.-<O:P></O:P>
Kdv tevkifatı (1/6) 507.50.-
Tahsil edilecek tutar 19.837,50-<O:P></O:P>
Beyan edilecek kdv 2.587,50.-
ÖYLEYSE (KAYDIM DOĞRU İSE) PTT NİN KDV 2 BEYANI VEREREK BİZDEN KESTİĞİ 507,50 TL KDV Yİ ÖDEMESİ GEREKİR.
PEKİ BİZ BUNUN TAKİBİNDEN (PTT NİN KDV 2 BEYANI VERİP VERMEMESİNDEN ) sorumlumuyuz.
-
kayıt doğrudur. Tevkif edilen verginin ödenmesinden ptt sorumludur.<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları