Sevgili Üstadlar sizlere bir konu hakkında danışmak istiyorum.

yeni kurmuş olduğum bir hal komisyoncu şirketinin muhasebe kayıtlarında tereddüte düştüm. sorularım şunlar

1- Hal komisyoncusu günlük mustahsillerden almış oldukları ürünler için satış bordrosu düzenlemekte bu bordronun muhasebe kaydı şekli. (toplam:8000 Tl Mal KDV si:12 Tl Belediye Rusum:160 Tl Komisyon Geliri %8 :640 Tl)

2- Mükellef derki önceki şirketinde muhasebecim benden aldığım ve kestiğim çekleri istemiyordu muhasebeciye sordumda bunları neden istemiyorsun diye girmemize gerek yok sen hal komisyon işi yapıyorsun çeklerinin girilmesine gerek yok dedini söyledi doğrumudur.(Benim aklım almadı)

3- cari hesaplar olarak (120-320) toplu şekildemi cari tutucaz yoksa her firma için ayrı bir c/h mı açıcaz. Bir hal komisyon defteri tutan arkadaşıma sordumda c/h lara toplu muhtahsiller diye c/h aç dedi tüm c/h ları buraya ayırmadan at dedi yoksa işin içinden çıkamıyacağımı söyledi doğrumudur. (bu işlemede benim kafam yatmadı aldığım verdiğim çekleri nasıl takip edicem

4- Son sorumda bu şekilde bir hal komisyon firmasının muhasebesi kaç para olmalıdır.

ilginize şimdiden teşekkürler.