iskontodan sonra kalan tutarı dikkate alacak aynı y firmasının kendisine kesilen iskontolu faturada yapmış olduğu gibi ....
selam;
x Firması y firmasına iskontolu satış yapıyor,y firması bazı mamulleri iade ediyor ve iade faturası kesiyor, tabi y firması alıştaki iskonto oranında iskonto göstererek faturasını kesiyor.
x firması bu satıştan iade faturasını muhasebeleştirirken iskontoyu kayda alacakmı eğer alcaksa bu iskontonun tekdüzen hesap planında adı nedir.?
Satış kaydı; 10 birim malı 10 liradan aldığını kabul edelim
120 59.00
611 50,00
600 100,00
391 9,00
Satıştan iade kaydı; 1 birim malı iade ettiğini kabul edersek
610 10,00
191 0,90
120 5,90
??? 5,00
zaman ayırıp cevap yazanlara teşekkürler.
iskontodan sonra kalan tutarı dikkate alacak aynı y firmasının kendisine kesilen iskontolu faturada yapmış olduğu gibi ....
İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini korumaktır....
SATIŞTAN İADE KAYDI:
610 İADE MAL 10,00
191 İND.KDV 0,90
611 FATURA ALTI İSKONTO 5,00
120 ALICILAR 5,90
ŞEKLİNDE KAYIT YAPILIR.
İYİ ÇALIŞMALAR
satıştan iade soruya konu değil benim anladığım. Soruya konu olan iskontolu bir satışın aynı şekilde bir kısmının iadesinde alış kaydı. Bunda da farklı bir taraf yoktur dediğim gibi iskonto sonrası tutar dikkate alınır ...
İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini korumaktır....
MAL BEDELİNİ AYNI ORANDA İADE ALMAK İSTİYORSUNUZ.BU YÜZDEN UYGULADIĞINIZ İSKONTOYU GÖSTERMEK ZORUNDASINIZ.YANİ İSKONTOYA TERS KAYIT YAPMANIZ GEREKİRKİ SATARKEN BEN BU MALI 100 LİRAYA SATTIM AMA 10 LİRA DA İSKONTOUYGULADIM.
KAYDINIDA ŞU ŞEKİLDE YAPTIM
120 98,00
611 10,00
600 100,00
391 18,00
ŞİMDİ BU MALI GERİ İADE ALIYORUM DERKEN İADE HESABINA 90 LİRA GİREMEZSİNİZ.ANCAK AŞAĞIDA BELİRTTİĞİM ŞEKİLDE KAYIT EDEBİLİRSİNİZ.
610 100,00
191 18,00
611 10,00
120 98,00
İYİ ÇALIŞMALAR
Bakın ben size 100 YTL lik mal sattım % 50 de iskonto uyguladım kdvleri hariç tutalım, Size 50 YTL + kdv fatura kestim....
Siz bana 25 YTL lik malı iade ediyorsunuz ama iade faturası keserken iskntoyu da gösteriyorsunuz .... Benim kayıtlarım şöyledir ....
120 siz 50
611 50
600 - 100
sonra iade ettiniz malı bu ticari bir mal diyelim ....
153 - 25
120 - 25
alış iskontosu diye bir kalem yoktur yanlışsam düzeltin lütfen .....
Daha da açık ifade edersek 25 YTL mal var ve 25 YTL de alış iskonrosu var açılımı şöyle kayıt edilebilir ...
153 ---- 50
153 -- 25
120 --25
İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini korumaktır....
Sayın Meslektaşım,
153 hesapla bizim işimiz yok.(153 hesap daha sonra kullanılacak bir hesap iade malı stoklara aktarırken kullanacağımız kayıtta göreceğimiz bir hesap)Sanırım soruyu yanlış anladınız.Sizin son yazdığınızdan pek bir şey anlamadım.Ama ben ilk sorulan sorunun cevabını verdim.Ve doğru bir cevap verdiğimi sanıyorum.
iyi çalışmalar
BEn soruyu x firmasının önce satıp sonra kendisine iade edilen faturanın (iade faturadaki iskontonun muhasebe kaydı)kaydı olarak yorumladım ...
İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini korumaktır....
öncelikle soruya kafa yorup zaman ayırdığınız için teşekkürler
sayın özyer soruyu doğru anlamışsınız.Aslında sorun gelir tablosu hesaplarında.iskontolu satışta 600 ve 611 hesapları kullanıyorsunuz ama sattığınız malın bi kısmı iskonto oaranı belirtilirek aide faturası kesiliyor bu durumda satışta gösterdiğiniz iskontoyu geri alırken gelir tablosu hesabında göstermek gerekir diye düşünüyorum.ama o zamanda işin içinden çıkamıyorum.
Sayın yağdıran cevabında 610 hs'ı kullanmış ama o kayıttada sanırım bi kdv matrahı hatası var.
EVET HAKLISINIZ KDV MATRAHINI YANLIŞ HESAPLADIM DOĞRUSU ŞÖYLE OLACAK
SATIŞ KAYDI
120 106,20
611 10,00
600100,00
391 16,20
SATIŞTAN İADE KAYDI
610 100,00
19116,20
611 10,00
120 106,20
AYRICA DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTERİM 610 HESAP KULLANILMASI GEREKLİ BİR HESAPTIR.