Merhaba Sayın meslektaşlarım. 4. aya ait ihracat faturamızı KDV beyannamesinde ''Tam istisna kapsamına giren işlemler'' kısmındaki 301 kodlu mal ihracatı bölümünde beyan etmeyi unutmuşuz. Düzeltme beyanı vermemiz gerekli midir?
Forum Kuralları