Merhaba Sayın meslektaşlarım.
4. aya ait ihracat faturamızı KDV beyannamesinde ''Tam istisna kapsamına giren işlemler'' kısmındaki 301 kodlu mal ihracatı bölümünde beyan etmeyi unutmuşuz.
Düzeltme beyanı vermemiz gerekli midir?