Merhaba, Aldığımız taahhüt işinin (yıllara yaygın) bir bölümünü taşerona verdik. Taşeron belli periyotlarda hazırlamış olduğu hakedişi bize fatura ediyor.

Hakediş te bulunan kesinti kalemlerini biz de taşerona fatura ediyoruz. (yemek-kamp vb. kesintiler)

Şimdi benim taşerona kestiğim faturayı 600 hesap ta (taşerona verilen hizmetler olarak) kaydetmem doğru mudur? Doğru ise özellikle geçici vergi dönemlerin de bu gelirin

maliyet ayağı boşta kalmakta. Onu da şu şekilde aşmayı düşündüm.

Taşeronun bize kestiği faturadan kesinti kalemlerini ayırıp direk dönem gideri olarak yazmak. (kestiğim faturanın maliyeti olarak - kalan kısım işin kendi bünyesinde)

Bu düşüncem doğru mudur?

Teşekkür ederim.