-
4.geçici vergi beyannamemizi ihtiyarilikten faydalanarak verdik 90.000 YTL zarar çıkıyordu, bir adet 6.000+ KDV satış faturası işlenmemiş düzeltme geçici vergi beyannamesi vereceğiz bu düzeltme beyannamesinde enf düz yapılarak mı vermeliyiz yoksa sadece eski beyannamede satışlara 6.000 ekleyip mi vermeliyiz tereddütte kaldık.
-
Sayın Ceyhun,
Asıl beyanname nasıl verildiyse düzeltme beyannameside o şekilde yani düzeltme yapmadan verilmeli.
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları