4.geçici vergi beyannamemizi ihtiyarilikten faydalanarak verdik 90.000 YTL zarar çıkıyordu, bir adet 6.000+ KDV satış faturası işlenmemiş düzeltme geçici vergi beyannamesi vereceğiz bu düzeltme beyannamesinde enf düz yapılarak mı vermeliyiz yoksa sadece eski beyannamede satışlara 6.000 ekleyip mi vermeliyiz tereddütte kaldık.