Günaydın arkadaşlar,
2010 yılı eylül döneminde alış yaptığımız bir firmanın faturasını kayıtlardan çıkardık. 2010 eylül dönemi ve 2012 ağustos dönemi KDV beyannamelerine düzeltme beyannamesi verdik. Ancak kurumlar vergisi, geçici vergi beyannamelerini düzeltmedik. Açılış kapanış fişlerinde de değişiklik yapmadık. Sadece KDV beyannameleri değişmiş oldu.

Şimdi ise kayıtlardan çıkarılan KDV kadar 190-Devreden KDV hesabında defter ile beyanname arasında fark var.

Bu KDV farkını hangi hesaba atıp kapatmak doğru olur?Edited by: Erc@n