Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Gider -Masraf yansıtmada kdv

  1. #1
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    25.Ağustos.2010
    Mesajlar
    2,416




    </font>Bir giderin (masrafın) yansıtılmasında yansıtma faturasında
    kdv olacak mıdır? Yansıtma faturalarında kdv olacaksa neden? Olmayacaksa neden?</font>

    </font>-</font>
    </span></span>Aynı binayı kullanan iki firmanın elektrik faturası bir
    firmanın üstüne olması sebebiyle fatura bir faturaya geliyor ve bu firma diğer
    firmaya kullandığı elektriği fatura ile yansıtıyor </span>bu yansıtma faturasında kdv olur mu? Olursa neden?</font></font>

    </font>-</font>
    </span></span>Bir iş ile ilgili sözleşme yapan firmalardan biri tüm
    damga vergisini ödüyor ve damga vergisinin yarısını diğer firmaya fatura ile
    yansıtıyor bu yansıtma faturasında kdv olur mu? Olursa neden?</font></font>

    </font>Saygılar</font>

    </font>

  2. #2
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    21.Aralık.2006
    Yaş
    73
    Mesajlar
    1,147
    Yansıtma faturası (faturayı kesen açısından) :<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
    1) Gider yada alım size ait olmadığında, 2) Karşı firma ile aranızda, başka bir noktadan asgari bir ilişki varken, karşı firmanın bazı işlemlerine yardımcı olmak, yada ortada sehven kimlik karıştırmaları gibi bir durum yada hata varsa, ve benzeri durumlarda söz konusuolur,
    3) Yansıtma faturası, birebir harcama faturasının aynı olmak kaydıyla (asıl işlemde kdv varsa o da aynı şekilde gösterilmeli), yada müşterekli durumlarda hisseye isabet <?: prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:City w:st="&#111;n"><st1lace w:st="&#111;n">eden</st1lace></st1:City> kısmı aynı almak kaydıyla, düzenlenir, ekinede harcama faturası fotokopisi eklenmeli,

    4) Harcama faturası da, yansıtma faturasıda ilgilisi adına kayıtları yapılırken, KDV dahil kaydedilir (harcamada Kdv yoksa yansıtılanda da yok demektir zaten), bu harcamaların hesaplara alınmasında ve yansıtılarak çıkarılmasında, gider ve gelir kaydedilmeyip, ilgilileri için emanet hesaplara alınmalı (varsa kdv dahil olarak), oradan çıkış yapılmalıdır, ortada Kdv olsa bile Kdv hesapları kullanılmamalıdır (siz kaydı dahil işlersinizde, yansıtma faturasında kdv.yi gösterirsiniz, çünkü yansıtma faturasındaki kdv. asıl ilgilisi açısından gereklidir)… Böylece yansıtma gerçekleşir.

    5) Ancak, harcama faturası, yansıtma yapacak firmanın alış ve gider kayıtlarına sehven veya elde olmayan gerekçelerle giriş yapılmış bulunulduğu durumlarda, yansıtma faturası üzerine yapılacak kayıtlar, duruma göre, düzelme kayıtlarını yada işlemlerini içerecektir. Yani, olaya göre, gereken işlem/kayıt değişebilir. Buradaki meselede dönem ve kimlik bakımından, ortada vergisel hata varmı yokmu, buna dikkat etmek önemlidir, yapılacaklara buna dikkat ederek karar verilmelidir…

    -------------------------------------------------------------------------

    - Aynı binayı kullanan iki firmanın elektrik faturası bir firmanın üstüne olması sebebiyle fatura bir faturaya geliyor ve bu firma diğer firmaya kullandığı elektriği fatura ile yansıtıyor bu yansıtma faturasında kdv olur mu? Olursa neden?

    Kdv olur, çünkü harcamanın kendisinde kdv vardır, yasıtırken oda yansıtılacaktır.

    - Bir iş ile ilgili sözleşme yapan firmalardan biri tüm damga vergisini ödüyor ve damga vergisinin yarısını diğer firmaya fatura ile yansıtıyor bu yansıtma faturasında kdv olur mu? Olursa neden?

    Kdv olmaz, çünkü asıl işlemde kdv yoktur, o yüzden. Yapılacak işlem gideri aynen ilgilisine yansıtmaktır, ayrıca bu birsatış değildir, ortada aslında bir "Teslim" de söz konusu değildir.
    Saygılarımla,
    Gürbüz AÇIKBAŞ

  3. #3
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    02.Ağustos.2006
    Nereden
    Balıkesir-Gönen
    Mesajlar
    6,917
    Elektrik kurumu mevzuatına göre her abone kendi adına abone olmak zorunda herhalde alacağı garantiye almak için böyle yapıyorlar.Elektrik telefon gibi hizmetleri verme lisans imtiyaz gerektirdiği için bence ilk abone olan şirket yetkisi dışında bir satış yapmış oluyor mevzuat kendi tesisatından başkasına elektrik veremezsin diyor.2nci firmanın kendi aboneliğini yapmasını sağlayacak bir yol bulmak lazım.

  4. #4
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    25.Ağustos.2010
    Mesajlar
    2,416
    Ben şunu düşündün; Kdv kanunu madde 1 e göre Tükiye de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler kdv ye tabidirler
    Buna göre elektrik hizmeti Türkiye de verilmekle beraber ticari nitelikte ve hizmet olduğundan kdv ye tabidir ve bu kdv li hizmetin asıl kullanıcısına yansıtılmasıda hizmet aktarımı olduğundan bu yansıtmada kdv li olmak zorundadır
    Damga vergiside kdv md 1 e göre herhangi mal teslimi yada hizmet ifası olmadığından kdv konusuna girmediğinden kdv hesaplanmaz ve bu verginin yansıtılmasında da kdv hesaplanmamalıdır
    Bu düşüncem doğrumudur?
    Saygılar

  5. #5
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    9,144
    Alıntı Osmanertan Nickli Üyeden Alıntı
    Ben şunu düşündün; Kdv kanunu madde 1 e göre Tükiye de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler kdv ye tabidirler
    Buna göre elektrik hizmeti Türkiye de verilmekle beraber ticari nitelikte ve hizmet olduğundan kdv ye tabidir ve bu kdv li hizmetin asıl kullanıcısına yansıtılmasıda hizmet aktarımı olduğundan bu yansıtmada kdv li olmak zorundadır
    Damga vergiside kdv md 1 e göre herhangi mal teslimi yada hizmet ifası olmadığından kdv konusuna girmediğinden kdv hesaplanmaz ve bu verginin yansıtılmasında da kdv hesaplanmamalıdır
    Bu düşüncem doğrumudur?
    Saygılar
    doğrudur.

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •