Mrb; Yeni bir mükellef geldi. Mayıs 2012 Aldıkları malın bir kısmını iade
edecekler. Ancak söz konusu malın faturasını sehven Satış olarak
işlemişler. devreden kdvsi var söz konusu dönemde.Diğer dönemlerde de
devreden kdv mevcut.
1_Defter kayıtları yapılmış ancak defter dökümü
yapılmamış. Söz konusu kaydı bilgisayarda düzeltip defteri ölemi dökmek
mantıklı yoksa düzeltme kaydı ile hata giderilmeli?
2_Düzeltme kaydı yapılacaksa nasıl bir kayıt ile yapılmalı?
3_Hata
hiç yapılmamış gibi yanlış kayıtı silip doğru kaydı yapıp KDV
beyannamelerini düzeltip geçicicilere hiç dokunmasak ne olur?
4_Maliyenin Tavrı ne olur?




<div ="msg">
100 +KDV(%18) mal alınmış.

kayıt ise

100 Kasa...........118 TL
600 018......................100TL
391 018........................18TL</div>




Edited by: ilkersorar