-
merhaba, bi firmamız kdvsiz yurtdışına satış faturası kesmiştir... bu faturayı kdv beyannamesinde nasıl göstermem gerekiyor... bu fatura için işlemlerin neler olması gerekiyor.. gümrük evrakları tamamlanmış onları nasıl işlemem gerekiyor... yüklenilecek kdvden yararlanılıyormu? kdv iade talebi yapmama gibi bi durum söz konusu olabilirmi.... tskler
-
1- kdv beyannamesi tam istisna kapsamı kısmına ihraç kodunu, fatura bebelinin TL degerini ve yüklenilen kdv kısmını yazacan( iade edilebilir kdv gelecektir)<div>2- firmaya maiyeden şifre alıp iade kısmında gçb, yüklenilen kdv ve indirilecek kdv listlerini eksiksiz bir şekilde onaylatacak, çıktı alacaksın, iademi kısmen mahsup bveya iade olarak belirleyeceksin,(4 bin üzeri iadelerde ymm raporu gerekebilir)</div><div>3- aya ait olan alış faturalrın tümünü bi dosya şeklinde fotopi yapacaksın</div><div>4- gümrük beyanamesi aslı faturalar aslı ve fotokopileriile birlikte maliye dilekçe ekinde başvuracaksın</div><div></div><div>iade alacagın miktar satışa konu olan alış kdvlerindir. iade almasanda beyannamede belirtmen lazım kolay gelsin</div>
-
YÜKLENİLEN KDV: İHRACAT YAPTIĞIMIZ MALLARIN ALIŞINDAKİ KDV BEDELİ.
İNDİRLECEK KDV: İLGİLİ AYA AİT TÜM İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ ŞEKLİNDEMİ OLACAK.
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları