hepinize hayırlı günler.

meslekte hatta yardımcı muhasebe elamanlığında yeni olduğum gibi sitede de yeniyim.

4. ay işlemlerinde basit bir muhasebe kayıt hatası yaptığımı farkettim yüksek meblada bir faturayı hem fotokopisinden hemde aslından mükerrer işlem yapmışım.

yapmam gereken şey kdv beyannamelerini düzeltme vermem sanırım. ama ggv 2. dönem beyannamesini ne yapacağım bu hususta biraz bilgi verirseniz konuyu patrona taşımadan beyanname damga vergisi ücretlerini de cebimden karşılayarak sorunu çözmeye çalışacağım şimdiden teşekkürler..