Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: yurt dışı kazançlarının vergilendirilmesi

  1. #1
    yurt dışında gayrimenkul komisyonculugu ıle ugrasan bır firma yurt dışındaki vergilerin yüksekliği nedeniyle türkiyede yeni bir ltd şti kurarak yurt dışı gayrimenkul komisyon gelirlerini türkiyede kurmuş bulunduğu şirket adına faturalandırmak istemektedir.Bu şirketin kurulusu ıle ılgılı ve yurt dısında komısyon gelırlerı ıle ılgili kdv ve kurumlar vergısı acısından avantajları nelerdir ve hesap işleyıslerı nasıl olmalıdır bılgılerınız ıcın sımdıden tsk

  2. #2
    Moderatör hadisat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    22.Haziran.2007
    Nereden
    Kartal/İstanbul
    Yaş
    55
    Mesajlar
    15,044
    sayın rahmi bey şimdi bu Türkiyede kurulacak şirket gay.men.koms.gelirini yurt dışından elde edecek yazınızdan anladığıma göre ve bu kapsamda müşterilerde yurt dışında,hizmette yurt dışındaki bir müşteriye verilecek,fatura ordaki bir müşteriye kesilecek ve hizmetten yurtdışında yararlanılacak,şimdi bu saydıklarıma uyarsa bu hizmet ihracıdır ve KDVK.11,12.maddelere göre KDV'den istisnadır yapılanhizmet,kurumlar vergisi açısından ise bir muafiyet veya istisna yoktur çünkü 5520/4 ve 5.maddelere girmez ve vergiye tabidir,hesap işleyişleri ile ilgili ne demek istediğiniz anlamadım ama hesap planı açısından diyorsanız burda bu şirket hizmet işletmesi olduğundan ilgili 150,740,770,600 gibi hesapları ve diğer ilgili hesapları kullanacak ama eğer bu kapsamda sordunuzsa tabi,kolay gelsin.
    Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
    '' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''

  3. #3
    öncelikle verdiğininz bilgiler için tesekkürler bu hizmet ihracı nedenıyle kdv istisnasından faydalanabılmek ıcın ızleyecegımız yol nelerdır

  4. #4
    fatura tl cinsindenmi düzenlenecek

  5. #5
    Alıntı hadisat Nickli Üyeden Alıntı
    sayın rahmi bey şimdi bu Türkiyede kurulacak şirket gay.men.koms.gelirini yurt dışından elde edecek yazınızdan anladığıma göre ve bu kapsamda müşterilerde yurt dışında,hizmette yurt dışındaki bir müşteriye verilecek,fatura ordaki bir müşteriye kesilecek ve hizmetten yurtdışında yararlanılacak,şimdi bu saydıklarıma uyarsa bu hizmet ihracıdır ve KDVK.11,12.maddelere göre KDV'den istisnadır yapılanhizmet,kurumlar vergisi açısından ise bir muafiyet veya istisna yoktur çünkü 5520/4 ve 5.maddelere girmez ve vergiye tabidir,hesap işleyişleri ile ilgili ne demek istediğiniz anlamadım ama hesap planı açısından diyorsanız burda bu şirket hizmet işletmesi olduğundan ilgili 150,740,770,600 gibi hesapları ve diğer ilgili hesapları kullanacak ama eğer bu kapsamda sordunuzsa tabi,kolay gelsin.
    hadisat kardeş kdv istisnasından faydalanabilmek için izlenecek prosödürleri acıklarsanız sevinirim

  6. #6
    yardımcı olacak arkadas yokmu

  7. #7
    Moderatör hadisat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    22.Haziran.2007
    Nereden
    Kartal/İstanbul
    Yaş
    55
    Mesajlar
    15,044
    sayın rahmi bey kardeşim,fatura kısmı,istisna kısmı ve iade ve mahsup kısımları ile ilgili forumda çok sayıda paylaşım ve yazı vardır ve arama kısmından arayınız detay fazlasıyla mevcuttur,kolay gelsin.
    Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
    '' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •